Configurando CF-e SAT e NFC-e - Simples Nacional - Excesso de Sublimite, Lucro Presumido e Lucro Real

Neste artigo, descubra como configurar o CF-e SAT e NFC-e - Simples Nacional - Excesso de Sublimite, Lucro Presumido e Lucro Real

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

Observações importantes

  • 1) A configuração dos impostos no Omie, é feita por NCM

  • 2) A configuração deve ser feita com o auxílio da contabilidade

    • Apenas ela consegue informar qual a configuração correta de cada tributo e operação para a sua empresa em específico

  • 3) Não é possível importar uma planilha para configuração

Configurando o CF-e SAT e NFC-e
(SN - Excesso de Sublimite, Lucro Presumido e Lucro Real)

Para acessar a configuração de impostos, no menu suspenso de Vendas e NF-e, clique em "Configurar os Impostos" e selecione o cenário fiscal padrão. Agora é só selecionar a opção "CF-e SAT e NFC-e":

  • Obs.: Essa configuração pode ser feita apenas no cenário fiscal padrão, pois, ele é utilizado especificamente para a integração com os PDVs


1) Ao selecionar esta opção, será demonstrada uma tela com os NCMs cadastrados no seu sistema. Selecione uma das 3 opções:

  • 1) Configurar um NCM já cadastrado em seu sistema

    Obs.: Em laranja serão demonstrados os NCMs com alguma configuração;

  • 2) Configurar outro NCM que não está nesta listagem;

2) Na sequência, uma tela será exibida com os campos para configuração deste NCM. Ela será dividida em 4 seções: ICMS Normal, PIS, COFINS e ICMS ST (Substituição Tributária), atente-se no preenchimento correto de cada campo em cada operação:

  • 1) CFOP da Venda (ou Revenda). Informe o CFOP relacionado a operação;

  • 2) ICMS Normal

    • Situação Tributária do ICMS (CST): Selecione a CST correspondente à sua operação;

    • Modalidade da BC do ICMS: Selecione a modalidade da BC correspondente à sua operação;

    • Motivo de Desoneração do ICMS: Se estiver previsto para sua operação alguma desoneração de ICMS, selecione a opção na lista;

    • Código do Benefício Fiscal: Se corresponder a operação, informe o código do benefício fiscal;

    • Alíquota do ICMS (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS;

    • FCP do ICMS (%): Informe o percentual para cálculo do FCP do ICMS;

    • Redução da BC do ICMS (%): Se estiver previsto para a operação, informe o percentual de redução da BC do ICMS Normal;

  • 3) PIS e COFINS

    • Situação Tributária do PIS/COFINS: Selecione a CST correspondente à operação;

    • Tipo de Cálculo para o PIS/COFINS: Neste campo o sistema exibirá o tipo de cálculo previsto para a CST selecionada no campo anterior;

    • Alíquota do PIS/COFINS (%): Indique o percentual correspondente ao cálculo do PIS;

    • Valor do PIS por Unid. Tributável: Dependendo da CST selecionada, informe o valor do PIS/COFINS por Unid. Tributável do produto;

    • Redução da Base do PIS/COFINS: Se para sua operação estiver previsto redução da base de cálculo do PIS/COFINS, informe o percentual de redução;

  • 4) ICMS ST (Só será exibido se a CST de ICMS Normal for = "90 - Outros")

    • Modalidade da BC do ICMS ST: Slecione a modalidade da BC correspondente à operação;

    • Margem de valor adicionado (%): Informe o percentual do MVA;

    • Redução da BC do ICMS ST (%): Se estiver previsto para a operação com o NCM selecionado, informe o percentual de redução;

    • Alíquota do ICMS ST (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS ST;

    • Alíquota Oper. Própria (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS relativo à operação própria;

    • FCP do ICMS ST (%): Informe o percentual para cálculo do FCP do ICMS ST


💡 Atenção

Esse manual indica em qual área do Omie você poderá realizar a configuração dos impostos por NCM, os valores expressos em cada campo são exemplos ilustrativos.

Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte seu contador


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