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Omie.PDV - Preenchendo a Planilha de Impostos para os Parceiros do PDV
Omie.PDV - Preenchendo a Planilha de Impostos para os Parceiros do PDV

Nesse artigo, descubra como preencher a Planilha de Impostos para os Parceiros do Omie.PDV.

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Escrito por Kessy Silva
Atualizado há mais de uma semana

Utiliza outro ERP, diferente do Omie ERP, integrado ao seu Omie.PDV e precisa realizar a configuração de Impostos?

Confira abaixo como preencher a planilha de Impostos e realizar a atualização das informações em seu PDV!

Informações importantes

Atualização de Produtos e NCMs: Se você cadastrar um novo Produto com um NCM diferente dos existentes na planilha, siga estas etapas:

  1. Complete a planilha com as novas informações;

  2. Caso precise de ajuda ou suporte, entre em contato com nossa equipe clicando no botão de Suporte no seu PDV:


Preenchendo a Planilha de Impostos

1) O processo de preenchimento da planilha de Impostos pode ser dividido em três passos, sendo eles:

Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Passo 1: Download da planilha

1) Acesse o link de download da planilha:

2) Na parte superior da tela, clique na opção "Arquivo" (1), selecione a opção "Fazer Download" (2) e escolha o formato "Microsoft Excel" (3):

Passo 2: Preencher a planilha

Antes de começar, consulte a sua contabilidade, pois somente ele pode fornecer as informações corretas para o preenchimento:

  • Coluna A - CÓDIGO BARRA / CÓDIGO: Preencha somente se houver exceção de tributação por produto. Caso contrário, deixe em branco

  • Coluna B - NCM: Preencha somente se houver exceção de tributação por NCM. Caso contrário, deixe em branco.

    • Observação: Coloque o NCM sem pontos.

  • Coluna C - CFOP: Insira o CFOP a ser utilizado para todas as vendas do PDV.

  • Coluna D - CSOSN_ICMS: Complete se sua empresa estiver no regime Simples Nacional.

  • Coluna E - CST_ICMS: Complete se sua empresa estiver no regime de Lucro Presumido ou Real.

  • Coluna F - ALIQUOTA_ICMS: Complete se sua empresa estiver no regime de Lucro Presumido.

  • Coluna G - RED_BASE_CALCULO_ICMS: Preencha caso haja redução da base de cálculo do ICMS.

  • Coluna H - CODIGO_BENEFICIO_FISCAL: Preencha se houver incentivos fiscais para essa operação.

  • Coluna I - PERCENTUAL_FCPICMS: Preencha se aplicável.

  • Coluna J - CST_PIS: Insira o código CST do PIS.

  • Coluna K - ALIQUOTA_PIS: Insira a alíquota do PIS.

  • Coluna L - CST_COFINS: Insira o código CST do COFINS.

  • Coluna M - ALIQUOTA_COFINS: Insira a alíquota do COFINS.

Confira um exemplo de uma empresa do Simples Nacional, com apenas uma Tributação para todos os Produtos:

Passo 3: Salvar a planilha

Após o preenchimento dos dados, guarde a planilha preenchida no seu computador e mantenha-a disponível para uso, para que envie quando o Analista de Instalação do PDV solicitar.

2) Com esses passos simples, você gerenciará seus impostos de maneira eficiente. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Estamos aqui para te ajudar! 🚀


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