Observações importantes para melhorar a sua experiência
1) A configuração dos impostos no Omie, é feita por NCM.
2) A configuração deve ser feita com o auxílio da contabilidade
Apenas ela consegue informar qual a configuração correta de cada tributo e operação para a sua empresa em específico.
3) Não é possível importar uma planilha para configuração.
4) A origem do produto deve estar preenchida no cadastro dele, na aba de "Recomendações Fiscais".
5) Se você irá realizar uma venda por um PDV integrado ao Omie, dê uma olhadinha no checklist de configuração.
Configurando o CF-e SAT e NFC-e
Para acessar a configuração de impostos, no menu suspenso de Vendas e NF-e, clique em "Configurar os Impostos" e selecione o cenário fiscal padrão. Agora é só selecionar a opção "CF-e SAT e NFC-e":
⚠️ Obs.: Essa configuração pode ser feita apenas no cenário fiscal padrão, pois, ele é utilizado especificamente para a integração com os PDVs
1) Ao selecionar esta opção, será demonstrada uma tela com os NCMs cadastrados no seu sistema. Selecione uma das 3 opções:
1) Configurar um NCM já cadastrado em seu sistema;
Obs.: Em laranja serão demonstrados os NCMs com alguma configuração;.
2) Configurar outro NCM que não está nesta listagem;
2) Na sequência, uma tela será exibida com os campos para configuração deste NCM. Ela será dividida em 4 seções: ICMS Normal, PIS, COFINS e ICMS ST (Substituição Tributária), atente-se no preenchimento correto de cada campo em cada operação:
1) CFOP da Venda (ou Revenda). Informe o CFOP relacionado a operação;
2) ICMS Simples Nacional
Situação Tributária do ICMS (CST): Selecione a CST correspondente à sua operação;
Modalidade da BC do ICMS: Selecione a modalidade da BC correspondente à sua operação;
Motivo de Desoneração do ICMS: Se estiver previsto para sua operação alguma desoneração de ICMS, selecione a opção na lista;
Código do Benefício Fiscal: Se corresponder a operação, informe o código do benefício fiscal;
Alíquota do ICMS (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS;
FCP do ICMS (%): Informe o percentual para cálculo do FCP do ICMS;
3) PIS e COFINS
Situação Tributária do PIS/COFINS: Selecione a CST correspondente à operação;
Tipo de Cálculo para o PIS/COFINS: Neste campo o sistema exibirá o tipo de cálculo previsto para a CST selecionada no campo anterior;
Alíquota do PIS/COFINS (%): Indique o percentual correspondente ao cálculo do PIS;
Valor do PIS por Unid. Tributável: Dependendo da CST selecionada, informe o valor do PIS/COFINS por Unid. Tributável do produto;
Redução da Base do PIS/COFINS: Se para sua operação estiver previsto redução da base de cálculo do PIS/COFINS, informe o percentual de redução;
4) ICMS ST (Só será exibido se a CST de ICMS Normal for = "900 - Outros")
Modalidade da BC do ICMS ST: Slecione a modalidade da BC correspondente à operação;
Margem de valor adicionado (%): Informe o percentual do MVA;
Redução da BC do ICMS ST (%): Se estiver previsto para a operação com o NCM selecionado, informe o percentual de redução;
Alíquota do ICMS ST (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS ST;
Alíquota Oper. Própria (%): Informe o percentual para cálculo do ICMS relativo à operação própria;
FCP do ICMS ST (%): Informe o percentual para cálculo do FCP do ICMS ST
💡 Atenção
Esse manual indica em qual área do Omie você poderá realizar a configuração dos impostos por NCM, os valores expressos em cada campo são exemplos ilustrativos.
Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte seu contador