Passar para o conteúdo principal

(518) Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída

Rejeição NF-e 518

Escrito por Caio Quintal
Atualizado há mais de um mês

Motivo

Esse erro acontece, quando você tenta emitir uma NF-e de saída, porém o CFOP é de entrada, ou seja, inicia-se com 1, 2 ou 3.


Como corrigir

1) Primeiro, acesse o Pedido de Venda que foi rejeitado.

2) Dê um duplo clique no Produto rejeitado:


3) Nesse caso, faça um ajuste para o campo de "CFOP" (1).

Após ajustar, clique em "Salvar" (2) e "Fechar" (3):

4) Feito isso, no Pedido de Venda basta clicar em "Reenviar a NF-e":

5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.

📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.


📚 Artigos Relacionados:

Respondeu à sua pergunta?