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Omie.PDV Desktop - Configuração de Impostos

Neste artigo, descubra como configurar os impostos que serão utilizados na emissão de documentos fiscais pelo Omie.PDV.

Escrito por Thamires Duarte
Atualizado há mais de 3 meses

Com a Omie esse processo se torna rápido e intuitivo! Nosso objetivo é garantir que suas vendas e emissões estejam totalmente em conformidade fiscal, liberando seu tempo para focar no crescimento do negócio.

⚠️ Informações importantes

  • É importante consultar sua contabilidade sempre que for configurar os impostos, garantindo que todas as definições estejam de acordo com o regime tributário da empresa e com as regras fiscais aplicáveis ao seu negócio.

    Isso evita inconsistências, problemas de emissão e assegura que o PDV opere dentro das exigências fiscais.

Tópicos do Artigo


Configurando Impostos

1) Realize o login no Omie, e acesse o módulo de Vendas e NF-e:

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2) No módulo de Vendas e NF-e do Omie.ERP, clique no menu lateral (1) e, em seguida, selecione a opção Configurar Impostos (2):

3) Dentro do Cenário de Impostos acesse o cenário fiscal Padrão.

⚠️ Apenas o Cenário Fiscal definido como Ativo (Padrão) é utilizado na integração com o PDV.
Se outro cenário for configurado, mas não estiver marcado como padrão, as informações fiscais não serão enviadas ao PDV.


4) Dentro do Cenário Fiscal Padrão clique em CF-e SAT e NFC-e:

5) Na tela de Configuração de Impostos, você terá a visualização de todos os NCMs que seus produtos estão utilizando e poderá definir as regras fiscais para cada um.

💡 Filtros de busca

Para agilizar o processo de parametrização e encontrar rapidamente o que precisa, utilize as ferramentas de filtro:

  • Filtros de Busca (NCM ou Produto):

    Você pode refinar a sua busca utilizando o campo NCM ou Produto (1).

    Busque o NCM utilizando o código completo, incluindo a pontuação (Ex: 0000.00.00).
    Você também pode pesquisar pelo nome do NCM ou pelo nome do produto que utiliza esse código.

  • Filtro por Status (Observações):

    O campo Observações (2) é ideal para gerenciar o status da sua configuração.

    Se deseja visualizar apenas os NCMs que ainda não estão configurados, digite a palavra "não" neste campo. O sistema filtrará rapidamente os itens que estão pendentes de parametrização fiscal.

6) Dentro do NCM, você deve fazer as seguintes configurações:

ℹ️ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

(1) CFOP

  • Selecione o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) que corresponde à natureza da venda ou revenda da mercadoria.

(2) ICMS

  • Situação Tributária: Informe a situação tributária do ICMS.

  • Modalidade da Base de Cálculo: Defina a modalidade utilizada para o cálculo da Base de Cálculo.

  • Desoneração de ICMS: Caso aplicável, preencha o motivo da desoneração, selecionando uma das opções disponíveis.

  • Código do Benefício Fiscal (se aplicável): Preencha o código, se houver benefício fiscal associado.

  • Alíquota do ICMS: Informe o percentual da alíquota do ICMS.

  • FCP o ICMS: Preencha o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e o ICMS, se houver.

(3) PIS/COFINS

PIS

  • Situação Tributária do PIS: Selecione a situação tributária da contribuição.

  • Tipo de Cálculo para o PIS: Preencha se necessário (geralmente por Alíquota ou Valor).

  • Alíquota do PIS (%): Informe o percentual da alíquota do PIS.

  • Valor do PIS por Unid. Tributável: Preencha se o cálculo for baseado no valor por unidade tributável.

  • Redução de Base do PIS (%): Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do PIS, se aplicável.

COFINS

  • Situação Tributária do COFINS: Selecione a situação tributária da contribuição.

  • Tipo de Cálculo para o COFINS: Preencha se necessário (geralmente por Alíquota ou Valor).

  • Alíquota do COFINS (%): Informe o percentual da alíquota do COFINS.

  • Valor do COFINS por Unid. Tributável: Preencha se o cálculo for baseado no valor por unidade tributável.

  • Redução de Base do COFINS (%): Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do COFINS, se aplicável.

(4) IBS/CBS (Somente Lucro Real/Presumido)

  • Código da Situação Tributária (CST): Selecione o código que define a situação tributária do IBS/CBS aplicável à operação, conforme a legislação vigente.

  • Código da Classificação Fiscal (cClassTrib): Informe o código de classificação fiscal do produto ou serviço para fins de apuração do IBS/CBS, de acordo com as regras fiscais estabelecidas.


Sincronizando os Impostos

Descubra agora como sincronizar os dados do seu PDV e manter tudo atualizado:

ℹ️ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Omie.PDV - Desktop


1) Abra o Omie.PDV Varejo Desktop e acesse o F2 – Menu Principal (1). Em seguida, selecione a opção 6 – Sincronizar dados (2).

Para finalizar, clique em Sim (3) e confirme a sincronização:


2) Aguarde até que a sincronização seja concluída:

3) Após concluir a sincronização, os impostos serão atualizados e aplicados corretamente no PDV.

Omie.PDV - Mobile (Restaurante e Varejo)

1) Assim que salvar os produtos, eles serão sincronizados automaticamente em poucos minutos. Aguarde até que eles apareçam no seu dispositivo.

⚠️ Caso seus produtos não apareçam no PDV, entre em contato com o suporte do Omie.PDV.


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