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Alterando as etapas e informações de NF-es de Fornecedores em Lote
Alterando as etapas e informações de NF-es de Fornecedores em Lote

Neste artigo, descubra como alterar em massa as informações das suas NF-es de Compra.

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Escrito por Sara Celis
Atualizado há mais de 2 meses

No Omie, através do Passo 3 do módulo de Compras, Estoque e Produção, é possível organizar o processo de recebimento de NF-es de forma estruturada, separando-o por etapas. Isso garante um controle preciso da evolução de cada recebimento de Fornecedor.

Sabemos que o dia a dia está cada vez mais "corrido", por isso, o Omie te ajuda a alterar as etapas dos recebimentos e outras informações das Notas em massa, tornando o processo mais ágil e eficiente, sem perder o controle sobre cada NF recebida.

Confira como é simples e intuitivo! 🤓


Alterando Informações de NF-es em Lote

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Compras, Estoque e Produção:

2) O sistema te direcionará a uma tela com alguns passos. Clique no Passo 3 "Cadastrar Compras e Receber":

3) O sistema te direcionará ao Kanban de Compras em que suas Requisições e Pedidos de Compra, bem como Notas Fiscais e CT-es importados, poderão ser visualizados e acessados.

Clique sobre o nome da coluna ao qual deseja movimentar os cards:

4) O sistema te direcionará a uma listagem com todas as suas NF-es e CT-es alocadas na coluna a qual você clicou anteriormente.

Você poderá marcar a caixa de seleção dos registros que deseja alterar (1) e em seguida, clicar em "Alterar Recebimentos selecionados" (2):

💡 Dica: É possível marcar todos os registros de uma só vez!

5) Uma tela de Alterações será apresentada com 4 abas diferentes. Abaixo detalharemos cada uma delas:

(1) Categoria, Conta Corrente e Outros

Nessa aba, você pode alterar as seguintes informações:

  • Etapa;

  • CFOP;

  • Projeto;

  • Categoria;

  • Conta Corrente;

  • Não deve se creditar ICMS na entrada do Item;

  • Data de Registro.

⚠️ Importante: Os Registros que estão com a situação "Aguardando entrega", não permitem alteração para a etapa "Conferido", se os recebimentos não forem concluídos antes.

(2) Contas a Pagar e Estoque

Através dessa aba, você pode alterar as informações abaixo:

  • Não Gerar Contas a Pagar;

  • Ignorar a importação dos Itens da NF-e;

  • Não Movimentar Estoque;

  • Local do Estoque.

💡 Existe uma diferença entre as opções abaixo:

Ignorar a importação dos itens da NF-e: os produtos não serão cadastrados no sistema, e não movimentaram estoque

Não movimentar estoque: os produtos serão cadastrados no sistema, porém não vão movimentar estoque

(3) Departamentos

Nessa aba, você definir a distribuição de Departamentos:

(4) Custo de Estoque

⚠️Pontos importantes

  • Caso você seja do Simples Nacional, essa opção não estará disponível no seu aplicativo.

  • Os impostos de IPI, Frete, Seguro e Outras Despesas não se aplicam a CT-e. Apenas para NF-e.

Nessa aba, você pode determinar quais impostos fazem parte do Custo de Estoque das NF-es:

6) Depois que estiver tudo preenchido com as novas informações, clique em "Confirmar":

7) O sistema apresentará a seguinte mensagem com um resumo das alterações:

8) Clique em "Sim", e em poucos segundos, a alteração será feita! 😄


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